|
Faktúra |
F201302223
|
potraviny: pomaranč - 43,5 kg
|
45,94 |
s DPH |
66/2013
|
|
04.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
287/2013
|
potraviny: hlávková kapusta - 20 kg, zemiaky - 100 kg,banán - 54,42 kg, ryža guľatá 5 kg - 2 ks
|
172,03 |
s DPH |
57/2013
|
|
04.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
7174424942
|
plyn za fakturačné obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
13010457
|
nájomné a náklady za obdobie 2. štvrťrok 2013 - paušálne poplatky T-Com nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
2013 2320 041000129
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2013
|
nedoplatok50.31 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
2013 2320 041000128
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2013
|
nedoplatok58.68 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
134
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno - 65,60 kg, bravčové plece - 12,10 kg, hovädzie stehno - 20,60 kg, bravčové karé - 17,10 kg, údená slanina - 2,10 kg, bravčové karé - 10,20 kg, masť - 2 kg
|
711,67 |
s DPH |
67/2013
|
|
08.04.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
1310186
|
potraviny ŠJ - Nektar DAGIO jahoda - jablko 200 ml - 300 ks, Perníik medový Veľkonočný 60 g - 300 ks, Nápojový koncentrát 5 l - 2 ks, ovocný sirup 5 l - 3 ks
|
297,58 |
s DPH |
68/2013
|
|
08.04.2013 |
Tatiana Meckova - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
2013/048
|
servisné práce na zariadení EZS O.P a O.S /revízie/ podľa O.Z. 05/01/03/2009
|
430,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
1203
|
potraviny: mlieko trvanlivé 1,5 % - 120 ks, múka polohrubá 1 kg - 20 ks, cukor kryštáľ 1 kg - 10 ks, soľ jódovaná jedlá - 12 ks
|
109,11 |
s DPH |
58/2013
|
|
04.04.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
F201301825
|
potraviny: cibuľa - 30 kg, Golden - 30,5 kg, zemiaky - 150 kg
|
94,44 |
s DPH |
56/2013
|
|
04.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
Objednávka |
14
|
zariadenie Ethernet do zborovne II. stupňa, preinštalovanie CD na dopravnú výchovu v počte - 17 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.03.2013 |
|
Faktúra |
130
|
potraviny: bravčové stehno - 66 kg, masť - 5 kg, slanina - 6,4 kg, hovädzie stehno - 15 kg, bravčové karé - 12,90 kg
|
549,92 |
s DPH |
54/2013
|
|
21.03.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
Zmluva |
8/2013
|
prenájom telocvične od 8.2.2013 do 28.6.2013
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mgr. Miroslava Hriňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Základná organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Alexandra Dubčeka |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Objednávka |
9
|
čistiace a dezinfekčné prostriedy na detské dopravné ihrisko: Uniabsorb - 6 ks, Aktivit - 2 ks, Jar 1 l - 3 ks, Fixinela s vôňou 500 ml - 3 ks, Clin okno 500 ml - 2 ks, Handra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, WC súprava Eko - 1 ks, Cipro prášok 400 g - 1 ks, sáčky hrubé - 2 ks, hubka profil lux balenie - 1 ks, tekuté mydlo 5 l - 1 ks, mikroténové sáčky - 1 ks, rukavice gumené - 3 ks, zásobníky na toaletný papier - 2 ks
|
96,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
FV 13/0437
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na detské dopravné ihrisko
|
96,26 |
s DPH |
9
|
|
20.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
F201301669
|
potraviny: zemiaky - 100 kg
|
36,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
21.03.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
03130183
|
potraviny: Gold flower slnečnicový olej 1 l - 20 ks, jofurt ovocný 125 g - 280 ks, maslo 250 g - 20 ks, sušené droždie 10 g - 100 ks
|
195,36 |
s DPH |
51/2013
|
|
21.03.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
2013903617
|
potraviny: kuracie rezne mrazené - 20 kg, špenát 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, Olej Raciol Plus 10 l - 2 ks
|
176,71 |
s DPH |
53/2013
|
|
21.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |