|
Faktúra |
150002885
|
Snehulienka 4x2,5 kg - 10 kg, tekvica rezaná 3x4 kg - 8 kg, kuracie prsia CZ 6x2 kg - 12 kg
|
91,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
2015908193
|
rybie filé 100 gr. - 12 kg, rybie filé 120 gr. - 12 kg, rybie filé 150 gr. - 6 kg, karfiol 10 kg - 10 kg
|
153,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
101502352
|
obuv pracovná Prestige - poltopánka - 4 ks, obuv pracovná Amigo - 1 ks, rukavice pracovné Ron-gull - 3 ks
|
188,55 |
s DPH |
17
|
|
21.05.2015 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.05.2015 |
|
Objednávka |
17
|
pracovná obuv Prestige poltopánka - 4 ks, pracovná obuv Amigo - 1 ks, rukavice pracovné - 3 ks
|
188,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Schipro SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.05.2015 |
|
Faktúra |
150002643
|
tvaroh hrudkovitý tučný - 10 kg, maslo tradičné 250 g - 4 kg
|
63,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
92724222
|
cibuľa - 20 kg, zemiaky IV - VI - 50 kg, cibuľa - 15 kg, čínska kapusta - 12,9 kg, kaleráb mladý - 10 ks, reďkovka - 2 kg, zemiaky IV - VI - 105 kg
|
107,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
4662015
|
čerstvé vajcia SR - 120 ks, paradajka Španielsko - 3 kg, paprika mix Grécko - 3,082 kg, uhorka šalátová Španielsko - 5 kg, hlávková kapusta SR - 11 kg, zemiaky Nemecko - 50 kg, mrkva Holandsko - 3 kg, zeler Hol. - 3 kg, petržlen Hol. - 3 kg, ľadový šalát Španielsko - 10 ks, zemiaky Nemecko - 100 kg, hláv. kapusta SR - 3 kg, jablko červené SR - 1 kg, mrkva Holandsko - 2 kg, uhorka šalátová Španielsko - 20 kg, čerstvé vajcia SR - 120 ks
|
219,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
1740
|
múka hladká Kolárovo T650 1 kg - 20 ks, syr črievko Pohoda klasik 45% 1 kg - 5 ks
|
39,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
2015243
|
chlieb Turiec bal. 1100 g - 11 kg, chlieb špaldový 400g - 2 kg
|
27,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
1510011202
|
jablká Idared 70 ii. tr. - 7,3 kg, jablková šťava s marhuľou 100% - 50 por.
|
15,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
2015907748
|
Mc Kain hranolky vlnky Expres 2,5 kg - 12 ks, kuracie rezne HYZA - 24,738 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, RAMA na varenie 1 lit. - 12 ks, Hriňovská tehla 45% - 5,532 kg
|
266,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
257
|
brav.stehno - 44 kg, brav. karé - 35 kg, brav. plece - 5 kg, hov. stehno - 12 kg, šunková saláma - 16,70 kg, brav. masť - 3,10 kg, kur. stehná - 8 kg
|
647,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
201540399
|
šunka dusená výberová COOP 1 kg TK - 1,108 kg, vločky ovsené COOP 400 g DC - 2 ks, slanina údená 1 kg - 2,464 kg
|
16,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
4201501327
|
olej slnečnicový SUNOL gold plus 5 lit. - 6 ks, ovsené vločky výberové Tekmar 400 g - 5 ks, Kolienka 5 kg - 4 ks, maslo Tami 250 g - 24 ks, kapusta kvasená, sklo Sagena 3300 g - 6 ks, lekvár zo sliviek a jabĺk 4 kg - 1 ks, mlieko polotučné 1,5% Agrotami Tetra - 120 ks, mak 1 kg - 1 ks, mak modrý 250 g - 8 ks
|
363,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Ing. arch. Denisa Valašková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
9152859539
|
Dodávka a distribúcia elektriny 1.4.2015 - 30.4.2015
|
20,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
5101501916
|
Dodávka tepla a teplej vody od 274. 3. 2015 do 27. 4. 2015
|
3 953,32 |
s DPH |
|
256606
|
13.05.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
70150124
|
odvoz a uloženie kuchynského odpadu - 183,3 kg
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
150412
|
Toner do tlačiarne SAMSUNG MLT-D 1042S ML 1660/1665 - 2 ks
|
124,01 |
s DPH |
16
|
|
13.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
Objednávka |
16
|
toner do tlačiarne SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 - 2 ks
|
124,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.05.2015 |