|
Faktúra |
2
|
fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie
|
77,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
109
|
fa č. 2011904889 - potraviny ŠJ
|
136,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102
|
fa č. 6300040267 - plyn
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
103
|
fa za telefón
|
45,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
104
|
fa č. 11010624 - poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
FANIT s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
105
|
fa č. 2011/051 - ročná kontrola EZS - revízia
|
430,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Jaromír Remiš - REMIS |
|
|
|
|
|
Faktúra |
106
|
fa č. FV-889/2011 - potraviny ŠJ
|
410,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
107
|
fa č. FV-888/2011 - potraviny ŠJ
|
310,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
108
|
fa č. 399/2011 - potraviny ŠJ
|
204,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110
|
fa č. 1102054 - potraviny ŠJ
|
276,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100
|
fa za dodávku a distribúciu elektriny
|
71,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111
|
fa č. 1101501891 - potraviny ŠJ
|
141,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
112
|
fa č. 510111013 - dodávka tepla
|
4 399,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
113
|
fa č. 1110415527 - telefón
|
2,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
114
|
fa č. 213/11 - činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
258,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
115
|
fa č. 183 - potraviny ŠJ
|
133,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
FATRAN spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
116
|
fa č. 201140271 - potraviny ŠJ
|
25,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Coop Jednota Martin, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
117
|
fa č. 435/2011 - potraviny ŠJ
|
150,72 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
Faktúra |
118
|
fa č. 1545 - potraviny ŠJ
|
180,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
Faktúra |
101
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
67,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Stredoslovesnká energetika |
|
|
|
|